Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0417
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie posilňovne v ŠI
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 1 699,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť