Faktúra č. DFB/19/0414

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0414
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné úpravy v priestoroch kuchyne
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 5 986,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.131/19
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť