Faktúra č. DFB/19/0409

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0409
  • Popis fakturovaného plnenia: futbalový set - ŠI
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 323,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 175/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť