Faktúra č. DFB/19/0399

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: učebná pomôcka - posilňovací vak s úchopmi
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 29,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.205/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť