Faktúra č. DFB/19/0391

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0391
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky pre 3DAH
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 34,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 203/19
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť