Faktúra č. DFB/19/0381

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0381
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné práce pri ŠB1
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 540,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.191,192/19
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť