Faktúra č. DFB/19/0367

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0367
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 11/2019 ŠI
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 321,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť