Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0367
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 11/2019 ŠI
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 321,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť