Faktúra č. DFB/19/0360

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 131,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť