Faktúra č. DFB/19/0357

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0357
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre CUJ a MAT
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 476,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.178/19
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť