Faktúra č. DFB/19/0356

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0356
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na 3DAH
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 79,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.174/19
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť