Faktúra č. DFB/19/0355

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob ŠB1, ŠI
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 828,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.133/19
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť