Faktúra č. DFB/19/0354

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0354
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky na TV
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 67,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť