Faktúra č. DFB/19/0351

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0351
  • Popis fakturovaného plnenia: stolnotenisová stôl, kuriérska služba
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 381,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.177/19
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť