Faktúra č. DFB/19/0340

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 10/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 1 433,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť