Faktúra č. DFB/19/0336

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: dozorný audit č.1
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 166/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť