Faktúra č. DFB/19/0321

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky ku 3D tlačiarni - 3DAH
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 158,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť