Faktúra č. DFB/19/0306

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - fyzika
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 72,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.151/19
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť