Faktúra č. DFB/19/0292

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 237,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rámc.zmluva
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť