Faktúra č. DFB/19/0286

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0286
  • Popis fakturovaného plnenia: šatňové lavice 39 ks
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 4 270,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.130/19
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť