Faktúra č. DFB/19/0280

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovacie služby 3.Q
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 43,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 10.1.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť