Faktúra č. DFB/19/0271

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: kniha PREVÁDZKA A HOSP.ŠKOLY - sept.19
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 41,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.132/19
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť