Faktúra č. DFB/19/0268

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: skrine 5 ks, predsieňová zostava (upratovačky ŠK)
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 712,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 098/19
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť