Faktúra č. DFB/19/0266

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0266
  • Popis fakturovaného plnenia: analogový KIT 2018 - 80 ks
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 400,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.120/19
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť