Faktúra č. DFB/19/0245

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 237,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.113/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť