Faktúra č. DFB/19/0244

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0244
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž hliníkových žalúzií ŠB2
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 1 342,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.103/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť