Faktúra č. DFB/19/0243

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné a maliarske práce
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 3 790,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 094/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť