Faktúra č. DFB/19/0241

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: čistič okien 16 ks a Karcher WVP 10 6 ks - ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 1 027,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.115/19
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť