Faktúra č. DFB/19/0224

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK1-nová časť 24.5.-19.8.2019
  • Dátum doručenia: 23.08.2019
  • Celková hodnota: 648,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť