Faktúra č. DFB/19/0221

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: kniha Prevádzka a hospodárenie školy
  • Dátum doručenia: 22.08.2019
  • Celková hodnota: 69,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 095/19
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť