Faktúra č. DFB/19/0220

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba a montáž kancelárskeho nábytku
  • Dátum doručenia: 23.08.2019
  • Celková hodnota: 2 475,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 078/19
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť