Faktúra č. DFB/19/0212

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 7-9/2019
  • Dátum doručenia: 19.08.2019
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.70031/05
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť