Faktúra č. DFB/19/0199

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť