Faktúra č. DFB/19/0198

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce v budove ŠI
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 985,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.084/19
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť