Faktúra č. DFB/19/0193

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.6.-23.7.2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 29.07.2019
  • Celková hodnota: 339,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť