Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0193
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.6.-23.7.2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 339,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť