Faktúra č. DFB/19/0191

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - garáž
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.072/19
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť