Faktúra č. DFB/19/0188

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0188
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava práčky
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.074/19
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť