Faktúra č. DFB/19/0185

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 97,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 082/19
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť