Faktúra č. DFB/19/0184

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 6/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: -153,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť