Faktúra č. DFB/19/0183

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: nové verzie MAGMA HCM - 3.Q 2019
  • Dátum doručenia: 16.07.2019
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť