Faktúra č. DFB/19/0181

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0181
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q 2019
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť