Faktúra č. DFB/19/0172

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: EDB Standby 7/2019-7/2020
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť