Faktúra č. DFB/19/0166

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0166
  • Popis fakturovaného plnenia: marketingové služby - Dievča SPŠE v IT
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.069/19
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť