Faktúra č. DFB/19/0165

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 85,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť