Faktúra č. DFB/19/0163

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet 2020
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 479,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť