Faktúra č. DFB/19/0157

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0157
  • Popis fakturovaného plnenia: knihy pre učiteľov a zástupcov - 11 ks
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 121,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č060/19
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť