Faktúra č. DFB/19/0139

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: 1.cena na súťaž Legobot
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.055/19
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť