Faktúra č. DFB/19/0137

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: nabíjačka pre HP Probook 6 ks+poštovné
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť