Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0137
- Popis fakturovaného plnenia: nabíjačka pre HP Probook 6 ks+poštovné
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 123,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť